索??引??號 | bm56000001/2025-00005572 | 分????????類 | |
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發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)文日期 | 1746491151000 | |
名????????稱 | 關于對金科地產(chǎn)集團股份有限公司采取責令改正并出具警示函措施的決定 | ||
文????????號 | 主??題??詞 |
關于對金科地產(chǎn)集團股份有限公司采取責令改正并出具警示函措施的決定
金科地產(chǎn)集團股份有限公司:
經(jīng)查,,我局發(fā)現(xiàn)你公司存在以下問題:
2021年,你公司因減值測算引用數(shù)據(jù)有誤,、預計售價不合理等,,造成部分存貨跌價準備計提不充分。上述問題導致公司2021年度財務報告信息披露不準確,。你公司在編制披露2022年度財務報告時,,重新對相關存貨進行了減值測試并計提跌價準備。
你公司未能在年度財務報告中準確披露存貨跌價準備計提情況的行為,,違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第182號,,以下簡稱《信披辦法》)第三條第一款的規(guī)定。按照《信披辦法》第五十二條的規(guī)定,,我局決定對你公司采取責令改正并出具警示函的行政監(jiān)管措施,,并將相關情況記入證券期貨市場誠信檔案。你公司應高度重視上述問題,全面梳理內(nèi)部控制,、財務會計核算等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題,采取有效措施切實整改,,提高規(guī)范運作水平和信息披露質(zhì)量,。你公司應自收到本決定書之日起30日內(nèi)向我局提交書面整改報告。整改報告應包括整改措施,、整改完成時間,、整改責任人、內(nèi)部問責及長效機制的建立等內(nèi)容,,并由你公司全體董事,、監(jiān)事、高管人員簽名確認,,加蓋你公司公章,。
如果對本監(jiān)督管理措施不服的,可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復議申請,,也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。復議與訴訟期間,上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行,。
重慶證監(jiān)局
2025年4月28日